目 ?錄
第一部分:部門概況
一、部門主要職能………………………………………3-5?
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置………………………………………5
三、預(yù)算單位構(gòu)成………………………………………5
四、部門人員構(gòu)成………………………………………5?
第二部分:部門預(yù)算公開報(bào)表
一、部門收支預(yù)算總表……………………………附表1
二、部門收入預(yù)算總表……………………………附表2
三、部門支出預(yù)算總表……………………………附表3?
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表………………………附表4
五、一般公共預(yù)算支出表…………………………附表5
六、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類附表6
七、政府性基金預(yù)算支出表………………………附表7
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表……………………附表8
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表…………附表9
十、基本支出預(yù)算總表……………………………附表10
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算總表…………………………附表11
十二、部門政府采購預(yù)算表………………………附表12?
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表……………………附表13
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表………………………附表14?
第三部分:部門預(yù)算安排說明
一、部門收支總體情況…………………………………7?
二、財(cái)政撥款收支總體情況……………………………7
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況…………………8
四、基本支出預(yù)算總體情況……………………………9?
五、項(xiàng)目支出預(yù)算總體情況……………………………9?
六、政府采購預(yù)算情況…………………………………10
七、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況……………………………10?
第四部分:其他重要事項(xiàng)說明
一、機(jī)關(guān)(機(jī)構(gòu))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明………………………10?
二、國有資產(chǎn)占有使用情況……………………………11?
三、項(xiàng)目支出(含轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目)安排情況…………11
四、名詞解釋………………………………………?11-14
第一部分:部門概況
?
一、部門主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家、省、州關(guān)于交通運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策和法規(guī),擬訂全縣公路、水路交通行業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施,負(fù)責(zé)公路、水路交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)和引導(dǎo)縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè)。
2、承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任,對道路、水路運(yùn)輸相關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,對國家、省和州、縣財(cái)政資金安排提出建議。
3、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革工作,培育和管理交通運(yùn)輸市場以及交通建設(shè)市場,維護(hù)道路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)的平等競爭秩序;指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作,管理城市客運(yùn)(城市公共交通和出租車);引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)和協(xié)調(diào)發(fā)展。
4、承擔(dān)交通戰(zhàn)備職責(zé)。根據(jù)上級要求,協(xié)助提出國防交通路網(wǎng)布局建議、協(xié)助擬訂國防交通保障計(jì)劃、組織協(xié)調(diào)國防運(yùn)輸;承擔(dān)有關(guān)軍事行動(dòng)交通運(yùn)輸保障、組織縣內(nèi)國防交通隊(duì)伍保障工作;負(fù)責(zé)縣內(nèi)民用運(yùn)力國防動(dòng)員和國防交通物資儲(chǔ)備與調(diào)動(dòng)相關(guān)工作。
5、承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路及水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)、質(zhì)量與安全監(jiān)督,組織實(shí)施國家重點(diǎn)公路及水路交通工程建設(shè),監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的使用。
6、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通安全監(jiān)督、船舶(含漁船)及水上設(shè)施檢驗(yàn)、通訊導(dǎo)航、水上消防、救助打撈、防止船舶污染、航道、港口及岸線管理等工作,歸口管理船員培訓(xùn)考核、船舶工業(yè)行業(yè)管理和船舶建造質(zhì)量安全監(jiān)督。
7、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)的管理和監(jiān)督;對汽車綜合性能檢測行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
8、根據(jù)上級部門政策結(jié)合我縣實(shí)際,加大科技投入,提高科技創(chuàng)新能力,組織推廣交通科技新技術(shù)、新產(chǎn)品,實(shí)施重大科技開發(fā),推動(dòng)行業(yè)科技進(jìn)步、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作,為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提供保障。
9、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位黨的建設(shè)、機(jī)構(gòu)編制、干部人事和勞動(dòng)工資等工作;指導(dǎo)交通行業(yè)職工隊(duì)伍建設(shè)。
10、結(jié)合部門職責(zé),做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作;負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作;按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作,依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。
11、承辦縣委、縣人民政府和省、州交通運(yùn)輸部門交辦的其他事項(xiàng)。
12、職責(zé)調(diào)整。
(1).將原縣人民防空辦公室(縣交通戰(zhàn)備辦公室)的交通戰(zhàn)備職責(zé)、原縣農(nóng)業(yè)局的漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理職責(zé)劃入縣交通運(yùn)輸局(縣交通戰(zhàn)備辦公室)。
(2).將縣交通運(yùn)輸局所屬事業(yè)單位承擔(dān)的行政職責(zé)劃入局(辦)機(jī)關(guān),涉及更名等機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)另行規(guī)定。
13、職能轉(zhuǎn)變。
加快推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè),完善綜合運(yùn)輸服務(wù)銜接機(jī)制。優(yōu)化交通服務(wù)方式,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)發(fā)展。加強(qiáng)交通運(yùn)輸管理,推動(dòng)交通運(yùn)輸轉(zhuǎn)型升級。強(qiáng)化交通安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)。統(tǒng)籌推進(jìn)交通運(yùn)輸“放管服”改革和交通運(yùn)輸信用體系建設(shè)。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
劍河縣交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)性質(zhì)為行政、縣級正科級單位,部門行政隸屬關(guān)系下的下屬單位構(gòu)成情況。
劍河縣交通運(yùn)輸局 內(nèi)設(shè)6個(gè)處室,具體為:辦公室,政策法規(guī)股(行政審批股),綜合業(yè)務(wù)股,交通運(yùn)輸發(fā)展中心,交通建設(shè)發(fā)展中心,交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
劍河縣交通運(yùn)輸局預(yù)算為部門預(yù)算,因本部門下屬單位未獨(dú)立編制預(yù)算,其預(yù)算納入本級預(yù)算合并編制,故本部門預(yù)算即為局本級預(yù)算。本部門合并編制預(yù)算的下屬單位具體包括:交通運(yùn)輸發(fā)展中心,交通建設(shè)發(fā)展中心,交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)。
四、部門人員構(gòu)成
劍河縣交通運(yùn)輸局總編制人數(shù)62人、在職實(shí)有人數(shù)58人、退休人員人數(shù)為40人;按編制區(qū)分行政編制7人,事業(yè)編制51人。?
第二部分:部門預(yù)算公開報(bào)表
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?見附件1-14表?:劍河縣交通運(yùn)輸局2025年部門預(yù)算公開表.xls
第三部分:部門預(yù)算安排說明
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一、部門收支總體情況
2025年部門收入預(yù)算總額2396.52?萬元,其中:本年收入1860.2?萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余536.32萬元。本年收入中:財(cái)政撥款收入2396.52萬元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,單位資金收入0萬元。
2025年部門支出預(yù)算總額2396.52萬元,其中:本年支出2396.52萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余(非財(cái)政撥款)0萬元。本年支出中:社會(huì)保障和就業(yè)支出70.93萬元,衛(wèi)生健康支出30.58萬元,交通運(yùn)輸支出2027.5萬元,住房保障支出67.51萬元,其他支出200萬元。
2025年部門收入預(yù)算比2024年預(yù)算減少818.55萬元,下降34.16%,主要原因是:2025年項(xiàng)目預(yù)算收入減少以及2024年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金減少。2024年部門支出預(yù)算總額比2024年預(yù)算減少818.55萬元,下降34.16%,主要原因是:2025年項(xiàng)目預(yù)算收入減少以及2024年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金減少。?
二、財(cái)政撥款收支總體情況
2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算總額2396.52萬元,其中:本年收入1860.2?萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余536.32?萬元。本年收入中:一般公共預(yù)算撥款收入2396.52萬元,政府性基金預(yù)算撥款收入0?萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0?萬元。
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額2396.52萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出70.93萬元,衛(wèi)生健康支出30.58萬元,交通運(yùn)輸支出2027.5萬元,住房保障支出67.51萬元,其它支出200萬元。
2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總額均為2396.52萬元,2024年部門支出預(yù)算總額比2024年預(yù)算減少818.55萬元,下降34.16%,主要原因是:2025年項(xiàng)目預(yù)算收入減少以及2024年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金減少。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2025年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)據(jù)較2024年實(shí)際已公開“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)差異較大,主要是公開口徑較2024年發(fā)生重大變化,一是從2024年一般公共預(yù)算省級資金調(diào)整為2025年的財(cái)政撥款全口徑資金(含省級資金和中央資金);二是根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定,從科研經(jīng)費(fèi)中列支的國際合作與交流費(fèi)用不納入“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍,2025年起,“因公出國(境)費(fèi)”取數(shù)只取3021202-其他因公出國(境)費(fèi)科目數(shù)據(jù),不再包含3021201-科研項(xiàng)目因公出國(境)費(fèi)科目數(shù)據(jù)。
2025年部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)20.6萬元,其中:一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)20.6萬元;政府性基金預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)0?萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)0?萬元。為便于比較,補(bǔ)充公開除因公出國(境)費(fèi)因素外的同口徑2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)據(jù),增減變化情況如下:
2025年因公出國(境)費(fèi)0?萬元,與2024年預(yù)算數(shù)持平,無增減變動(dòng)。
2025年公務(wù)接待費(fèi)3萬元,比2024年預(yù)算減少2.54萬元,下降88%,主要原因是:減少歷年公務(wù)接待費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)。
2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.6?萬元,比2024年預(yù)算減少7.37萬元,下降41.88%,主要原因是:減少歷年公務(wù)接待費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)。
2025年公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2024年預(yù)算數(shù)持平,無增減變動(dòng)。
四、基本支出預(yù)算總體情況
2025年部門基本支出預(yù)算總額為985.2萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)911.92萬元,公用經(jīng)費(fèi)73.28萬元。人員經(jīng)費(fèi)包含基本工資249.55萬元、津貼補(bǔ)貼65.34萬元,獎(jiǎng)金53.36萬元、績效工資201.84萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)68.78萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30.09萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.49萬元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.15萬元、住房公積金67.5萬元、其他工資福利支出70.06萬元、生活補(bǔ)助18.15萬元、退休費(fèi)79.15萬元、其他交通費(fèi)用5.46萬元;公用經(jīng)費(fèi)包含辦公費(fèi)16.38萬元、水費(fèi)0.3萬元、電費(fèi)6萬元、差旅費(fèi)3萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)25萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.6萬元。
五、項(xiàng)目支出預(yù)算總體情況
2025年項(xiàng)目支出預(yù)算總額為1411.32萬元,其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出1411.32萬元,政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出0萬元,財(cái)政專戶管理資金預(yù)算項(xiàng)目支出0萬元,單位資金預(yù)算項(xiàng)目支出0萬元。
2025年項(xiàng)目支出預(yù)算金額大于等于500萬元的項(xiàng)目有1個(gè),分別是項(xiàng)目名稱為2025年公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)525.47萬元。占比大于等于項(xiàng)目支出預(yù)算總額20%的項(xiàng)目有1個(gè),主要是:項(xiàng)目名稱為2025年公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)525.47萬元,占項(xiàng)目預(yù)算總支出的37.23%。
六、政府采購預(yù)算情況
2025年政府采購預(yù)算總額為0萬元,其中:貨物類政府采購0萬元,工程類政府采購0萬元,服務(wù)類政府采購0萬元。與2024年預(yù)算數(shù)持平,無增減變動(dòng)。?
七、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況
2025年,本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目11個(gè)(含基本支出和項(xiàng)目支出,項(xiàng)目支出包含省對下轉(zhuǎn)移支付),涉及財(cái)政撥款預(yù)算87.5萬元,其中,項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)情況見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
2025年,本部門重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)。
第四部分:其他重要事項(xiàng)說明
一、機(jī)關(guān)(機(jī)構(gòu))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2025年部門機(jī)關(guān)(機(jī)構(gòu))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為73.28?萬元,其中:辦公費(fèi)16.38萬元、水費(fèi)0.3萬元、電費(fèi)6萬元、差旅費(fèi)3萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)25萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.6萬元。2025年部門機(jī)關(guān)(機(jī)構(gòu))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2024年同口徑預(yù)算減少15.77萬元,下降21.52%,主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)壓縮以及人員減少。
二、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024?年12?月31日,本部門固定資產(chǎn)金額217.68?萬元,分布構(gòu)成情況為:房屋0平方米,車輛11輛,單價(jià)在100萬元以上的設(shè)備0?臺(tái)等。2025年度擬購置固定資產(chǎn)0?萬元,主要為日常辦公設(shè)備。
三、項(xiàng)目支出(含轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目)安排情況
四、2025年部門預(yù)算中安排的無重要項(xiàng)目安排。
五、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算:是指對以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算:是指以依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要,按基金項(xiàng)目編制,做到以收定支。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算:是指國家以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。國有資本經(jīng)營預(yù)算按年度單獨(dú)編制,納入本級人民政府預(yù)算,報(bào)本級人民代表大會(huì)批準(zhǔn)。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出按照當(dāng)年預(yù)算收入規(guī)模安排,不列赤字。
4.財(cái)政撥款收入:是指單位從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算資金、政府性基金預(yù)算資金和國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。
5.財(cái)政專戶管理資金收入:專指教育收費(fèi)收入,包括目前在財(cái)政專戶管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),黨校收費(fèi),教育考試考務(wù)費(fèi),函大、電大、夜大及短期培訓(xùn)班費(fèi)等。
6.事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng),及其輔助活動(dòng)取得的收入,不含教育收費(fèi)收入。
7.事業(yè)單位經(jīng)營收入:是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
8.上級補(bǔ)助收入:是指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政撥款收入。
9.附屬單位上繳收入:是指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
10.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
11.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.人員經(jīng)費(fèi):人員經(jīng)費(fèi)是指部門和單位“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”中屬于基本支出內(nèi)容的支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。
13.公用經(jīng)費(fèi):主要是指部門和單位“商品和服務(wù)支出”和“資本性支出”中屬于基本支出內(nèi)容的支出,包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)、招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出等。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開展的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)(機(jī)構(gòu))運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指部門的公用經(jīng)費(fèi),具體為保障部門運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括:辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他費(fèi)用。
16.支出功能分類科目:分為類、款、項(xiàng),反映政府各項(xiàng)職能活動(dòng),即政府究竟做了什么,比如用于社保還是辦了教育。
17.支出經(jīng)濟(jì)分類科目:分為類、款,主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途,即政府的錢是怎么花出去的,比如是支付了人員工資還是購買了辦公設(shè)備。
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