目 ?錄
第一部分:部門概況
一、部門主要職能………………………………………3
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置………………………………………3
三、預(yù)算單位構(gòu)成………………………………………3
四、部門人員構(gòu)成………………………………………3
第二部分:部門預(yù)算公開報(bào)表
一、部門收支預(yù)算總表…………………………………4
二、部門收入預(yù)算總表…………………………………4
三、部門支出預(yù)算總表…………………………………4
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表……………………………4?
五、一般公共預(yù)算支出表………………………………4
六、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類)…4?
七、政府性基金預(yù)算支出表……………………………4
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表…………………………4
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表………………4
十、基本支出預(yù)算總表…………………………………4
十一、項(xiàng)目支出預(yù)算總表………………………………4
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表……………………………4
十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表…………………………4
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表……………………………4
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第三部分:部門預(yù)算安排說明
一、部門收支總體情況…………………………………5
二、財(cái)政撥款收支總體情況……………………………5
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況…………………6?
四、基本支出預(yù)算總體情況……………………………7
五、項(xiàng)目支出預(yù)算總體情況……………………………8?
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況…………………………………8
七、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況……………………………8
第四部分:其他重要事項(xiàng)說明
一、機(jī)關(guān)(機(jī)構(gòu))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明………………………9
二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況……………………………9
三、項(xiàng)目支出(含轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目)安排情況…………9
四、名詞解釋……………………………………………9?
第一部分:部門概況
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一、部門主要職能
貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章。擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策,編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算草案并執(zhí)行,向鄉(xiāng)人大報(bào)告財(cái)政決算,管理和監(jiān)管鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)7個(gè)股室,其中行政4個(gè),事業(yè)3個(gè),下屬9個(gè)單位。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,劍河縣敏洞鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。
四、部門人員構(gòu)成
劍河縣敏洞鄉(xiāng)人民政府總編制人數(shù)62人(行政編制26人,事業(yè)編制35人,工勤編制1人)。2024年末實(shí)有在職人員51人(其中行政人員24人,事業(yè)單位人員27人),退休人員9人,遺屬9人
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第三部分:部門預(yù)算安排說明
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一、部門收支總體情況
2025年部門收入預(yù)算總額1571.50萬元,其中:本年收入953.35萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余618.15萬元。本年收入中:財(cái)政撥款收入953.35萬元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,單位資金收入0萬元。
2025年部門支出預(yù)算總額1571.50萬元,其中:本年支出1571.50萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余(非財(cái)政撥款)0萬元。本年支出中:一般公共服務(wù)支出467.09萬元,外交支出0萬元,國(guó)防支出3萬元,公共安全支出0萬元,文化旅游體育與傳媒支出20.63萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出94.24萬元,衛(wèi)生健康支出29.46萬元,節(jié)能環(huán)保支出134.12萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元,農(nóng)林水支出643.41萬元,交通運(yùn)輸支出3萬元,住房保障支出71.81萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出99.75萬元。
2025年部門收入預(yù)算總額比2024年預(yù)算增加199.75萬元,增長(zhǎng)14.56%,主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)618.15萬元,使得2025年收入總額增加。?
2025年部門支出預(yù)算總額比2024年預(yù)算增加199.75萬元,增長(zhǎng)14.56%,主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)618.15萬元,使得2025年支出總額增加。?
二、財(cái)政撥款收支總體情況
2025年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算總額1571.50萬元,其中:本年收入953.35萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余萬元。本年收入中:一般公共預(yù)算撥款收入618.15萬元,政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
2025年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1571.50萬元,其中:一般公共服務(wù)支出467.09萬元,外交支出0萬元,國(guó)防支出3萬元,公共安全支出0萬元,文化旅游體育與傳媒支出20.63萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出94.24萬元,衛(wèi)生健康支出29.46萬元,節(jié)能環(huán)保支出134.12萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元,農(nóng)林水支出643.41萬元,交通運(yùn)輸支出3萬元,住房保障支出71.81萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出99.75萬元?。
2025年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總額均為1571.50萬元,比2024年預(yù)算增加199.75萬元,增長(zhǎng)14.56%,主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)618.15萬元,使得2025年收支總額增加。?
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2025年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)據(jù)較2024年實(shí)際已公開“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)差異較大,主要是公開口徑較2024年發(fā)生重大變化,一是從2024年一般公共預(yù)算省級(jí)資金調(diào)整為2025年的財(cái)政撥款全口徑資金(含省級(jí)資金和中央資金);二是根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定,從科研經(jīng)費(fèi)中列支的國(guó)際合作與交流費(fèi)用不納入“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍,2025年起,“因公出國(guó)(境)費(fèi)”取數(shù)只取3021202-其他因公出國(guó)(境)費(fèi)科目數(shù)據(jù),不再包含3021201-科研項(xiàng)目因公出國(guó)(境)費(fèi)科目數(shù)據(jù)。
2025年部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)16.38萬元,其中:一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)16.38萬元;政府性基金預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)0萬元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)0萬元。為便于比較,補(bǔ)充公開除因公出國(guó)(境)費(fèi)因素外的同口徑2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)據(jù),增減變化情況如下:
2025年因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,比2024年預(yù)算增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因是:與2024年預(yù)算數(shù)持平,無增減變動(dòng)?
2025年公務(wù)接待費(fèi)9.98萬元,比2024年預(yù)算增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因是:2024年預(yù)算數(shù)持平,無增減變動(dòng)。?
2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.4萬元,比2024年預(yù)算減少0.63萬元,下降8.96%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,壓減經(jīng)費(fèi)。?
2025年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,比2024年預(yù)算增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因是:2024年預(yù)算數(shù)持平,無增減變動(dòng)。?
四、基本支出預(yù)算總體情況
2025年部門基本支出預(yù)算總額為895.35萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)836.15萬元,公用經(jīng)費(fèi)59.2萬元。人員經(jīng)費(fèi)包含基本工資220.48萬元、津貼補(bǔ)貼116.36萬元、獎(jiǎng)金98.31萬元、績(jī)效工資129.55萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)64.19萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.36萬元、遺屬補(bǔ)助8.94萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.28萬元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.01萬元、住房公積金71.31萬元、其他工資福利支出46.14萬元。退休費(fèi)18.04萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.78萬元。公用經(jīng)費(fèi)包含辦公費(fèi)13.34萬元、電費(fèi)6萬元、郵電費(fèi)3萬元、差旅費(fèi)8萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬元。其他交通費(fèi)用20.40萬元、會(huì)議費(fèi)3萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.98萬元、公務(wù)接待費(fèi)9.98萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.4萬元、維修(護(hù))費(fèi)1萬元、印刷費(fèi)0.5萬元?
五、項(xiàng)目支出預(yù)算總體情況
2025年項(xiàng)目支出預(yù)算總額為676.15萬元,其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出676.15萬元,政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出0萬元,財(cái)政專戶管理資金預(yù)算項(xiàng)目支出0萬元,單位資金預(yù)算項(xiàng)目支出0萬元。
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六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
敏洞鄉(xiāng)2025年政府采購(gòu)統(tǒng)一由縣采購(gòu)辦進(jìn)行政府集中采購(gòu),采購(gòu)制度按照縣級(jí)下發(fā)執(zhí)行。
七、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況
2025年,本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目16個(gè)(含基本支出和項(xiàng)目支出,項(xiàng)目支出包含省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付),涉及財(cái)政撥款預(yù)算58萬元,其中,項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)情況見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
績(jī)效目標(biāo)公開政策解釋,聯(lián)系人:楊正柳;聯(lián)系電話:0855-8225825、8227030。)
第四部分:其他重要事項(xiàng)說明
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一、機(jī)關(guān)(機(jī)構(gòu))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2025年部門機(jī)關(guān)(機(jī)構(gòu))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為79.6萬元,其中:公用經(jīng)費(fèi)包含辦公費(fèi)13.34萬元、電費(fèi)6萬元、郵電費(fèi)3萬元、差旅費(fèi)8萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬元。其他交通費(fèi)用20.40萬元、會(huì)議費(fèi)3萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.98萬元、公務(wù)接待費(fèi)9.98萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.4萬元、維修(護(hù))費(fèi)1萬元、印刷費(fèi)0.5萬元,。2025年部門機(jī)關(guān)(機(jī)構(gòu))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2024年同口徑預(yù)算減少33.76萬元,下降29.78%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,壓減經(jīng)費(fèi)。?
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二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,本部門固定資產(chǎn)金額397.87萬元,分布構(gòu)成情況為:房屋6249平方米,車輛4輛,單價(jià)在100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。?
三、項(xiàng)目支出(含轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目)安排情況
2024年部門預(yù)算中無重要項(xiàng)目、重點(diǎn)支出安排。
四、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算:是指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.政府性基金預(yù)算:是指以依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要,按基金項(xiàng)目編制,做到以收定支。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:是指國(guó)家以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益,并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算按年度單獨(dú)編制,納入本級(jí)人民政府預(yù)算,報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出按照當(dāng)年預(yù)算收入規(guī)模安排,不列赤字。
4.財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算資金、政府性基金預(yù)算資金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金。
5.財(cái)政專戶管理資金收入:專指教育收費(fèi)收入,包括目前在財(cái)政專戶管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),黨校收費(fèi),教育考試考務(wù)費(fèi),函大、電大、夜大及短期培訓(xùn)班費(fèi)等。
6.事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng),及其輔助活動(dòng)取得的收入,不含教育收費(fèi)收入。
7.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
8.上級(jí)補(bǔ)助收入:是指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政撥款收入。
9.附屬單位上繳收入:是指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
10.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
11.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.人員經(jīng)費(fèi):人員經(jīng)費(fèi)是指部門和單位“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”中屬于基本支出內(nèi)容的支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。
13.公用經(jīng)費(fèi):主要是指部門和單位“商品和服務(wù)支出”和“資本性支出”中屬于基本支出內(nèi)容的支出,包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)、招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他商品和服務(wù)支出等。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開展的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)(機(jī)構(gòu))運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指部門的公用經(jīng)費(fèi),具體為保障部門運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括:辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他費(fèi)用。
16.支出功能分類科目:分為類、款、項(xiàng),反映政府各項(xiàng)職能活動(dòng),即政府究竟做了什么,比如用于社保還是辦了教育。
17.支出經(jīng)濟(jì)分類科目:分為類、款,主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途,即政府的錢是怎么花出去的,比如是支付了人員工資還是購(gòu)買了辦公設(shè)備。
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